|
|
Faktúra |
502202271
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502202271
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502202271
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502202271
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502202271
|
Prevádzka a hospodárenie školy - ZD
|
78,05 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.11.2022 |
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
výkon technika Po a BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000552
|
ASC agenda komplet 2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
22.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500401101
|
Učebnice
|
77,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
obsluha kotolne 3/2023
|
252,00 |
s DPH |
|
032/2023
|
31.03.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25800024
|
oprava PC
|
61,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000474
|
kancelárske a čistiace potreby
|
60,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8324477252
|
služby pevnej siete
|
52,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040741
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
03.04.2023 |
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325445766
|
služby pevnej siete
|
25,45 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 4/2023
|
457,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8369547093
|
služby pevnej siete
|
25,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7293256031
|
Elektrika
|
426,49 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25240047
|
oprava PC
|
112,08 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2293276402
|
Elektrika
|
688,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0742025
|
servis kotolne
|
159,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.06.2025 |
30.06.2025 |