|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
8311711585
|
služby pevnej siete
|
52,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
7292562883
|
Elektrika
|
237,41 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
7292731586
|
Elektrika
|
588,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
1022060773
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
01.07.2022 |
|
Faktúra |
7292552512
|
Elektrika
|
430,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.05.2022 |
|
Faktúra |
20220007
|
preprava žiakov na lyžiarsky
|
451,50 |
s DPH |
20220007
|
|
04.03.2022 |
FFO bus s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
10.07.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o BOZP A PO
|
65.00/mesiac |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
Faktúra |
6153149847
|
mixér, sekáčik
|
83,98 |
s DPH |
6153149847
|
|
15.09.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
1022060773
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
01.06.2022 |
|
Faktúra |
7292644336
|
Elektrika
|
179,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
16.05.2022 |
|
Faktúra |
7292644336
|
Elektrika
|
219,85 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
19.04.2022 |
|
Faktúra |
7292644336
|
Elektrika
|
181,04 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
17.03.2022 |
|
Faktúra |
7292454759
|
Elektrika
|
244,79 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
21.02.2022 |
|
Faktúra |
122020
|
Faktúry 12/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
20220003
|
Altánok
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Patrik Záhradník |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.08.2022 |
|
Faktúra |
8313555226
|
služby pevnej siete
|
66,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.09.2022 |
|
Faktúra |
102020
|
Faktúry 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
|
|
02.11.2020 |
|
Faktúra |
72943969829
|
Elektrika
|
605,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.12.2022 |