|
Faktúra |
202210999
|
balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
2022036984
|
202210999
|
14.09.2022 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
20230127
|
autobusová preprava
|
260,00 |
s DPH |
20230127
|
20230127
|
15.06.2023 |
Spišbus plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
044/2023
|
obsluha kotolne 4/2023
|
241,68 |
s DPH |
|
044/2023
|
28.04.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
032/2023
|
obsluha kotolne 3/2023
|
252,00 |
s DPH |
|
032/2023
|
31.03.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
018/2023
|
obsluha kotolne 2/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
03/2023
|
31.01.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
03/2023
|
obsluha kotolne 1/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
03/2023
|
31.01.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva ŠJ 2-2011
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 3/2023
|
36,00 |
s DPH |
7231356
|
|
11.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
Faktúra |
052/2023
|
obsluha kotolne 5/2023
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
051/2023
|
oprava umývadla
|
234,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
3300216
|
čistiace prostriedky
|
192,31 |
s DPH |
3300216
|
|
31.05.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
IN171900
|
volejbalové lopty
|
33,50 |
s DPH |
IN171900
|
|
06.06.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
7232270
|
zber a odvoz odpadu 5/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
23952030
|
predpisy a dokumenty pre školstvo
|
279,48 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
7231808
|
zber a odvoz odpadu 4/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
19.05.2023 |
31.05.2023 |
|
Faktúra |
27/2023
|
revízia tlakovej nádoby
|
60,00 |
s DPH |
27/2023
|
|
05.06.2023 |
Emil Hovanec revízie a skúšky |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
08.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 6/2023
|
456,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
161/2023
|
odvoz komunálneho odpadu
|
45,76 |
s DPH |
161/2023
|
|
29.05.2023 |
Obec Klčov |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
01.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
7292855669
|
Elektrika
|
505,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
Faktúra |
7293075672
|
Elektrika
|
696,35 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
13.07.2023 |