|
|
Faktúra |
1182025
|
servis kotolne
|
159,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025000858
|
kancelárske a čistiace potreby
|
49,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
05.09.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6555927376
|
poistné
|
123,78 |
s DPH |
6581983734
|
|
30.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
Ing. Anna Mrázová |
riaditeľka |
03.10.2025 |
17.10.2025 |