|
|
Faktúra |
8319073575
|
služby pevnej siete
|
47,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72943969829
|
Elektrika
|
605,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220191
|
lampa do projektoru hitachi
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3623000984
|
sada mop vileda
|
108,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
27.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301955
|
Hračky a výtvarné potreby do škôlky
|
2 069,40 |
s DPH |
82301955
|
|
21.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
21.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10220193
|
lampa do projektoru hitachi
|
260,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220897
|
Prevádzka a hospodárenie školy - jún 22
|
35,00 |
s DPH |
202220897
|
|
06.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
obsluha kotolne 11/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220177
|
toner do tlačiarne
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ján Šuhaj-JaS Comp |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7224749
|
zber a odvoz odpadu 11/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100735
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
062/2022
|
obsluha kotolne 10/2022
|
156,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michal Čisár |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5101630264
|
Fa za plyn 12/2022
|
475,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220070753
|
generátor ozónu
|
130,00 |
s DPH |
221128120
|
|
30.11.2023 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8317232721
|
služby pevnej siete
|
47,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7224223
|
zber a odvoz odpadu 10/2022
|
31,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219465
|
Prevádzka a hospodárenie školy - jún 22
|
46,45 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001447
|
pracovná zdravotná služby r. 2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Medison s.r.o. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
výkon technika Po a BOZP
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Mgr. Ambróz Koňak |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316443654
|
služby pevnej siete
|
19,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 28 |
PaedDr. Miroslava Lojková |
riaditeľka |
11.11.2022 |
30.11.2022 |